当前位置:首页 > 财务 > 正文

用友过账后怎么修改

用友过账后怎么修改

用友金蝶财务软件的反过账怎么做? 遇到用友T3期间损益上月未结转的问题,你可以采取反结账、反过账到上个月账套,然后重新结转损益等步骤,这样就可以回到本月的账务处理界面了...

用友金蝶财务软件的反过账怎么做?

遇到用友T3期间损益上月未结转的问题,你可以采取反结账、反过账到上个月账套,然后重新结转损益等步骤,这样就可以回到本月的账务处理界面了。具体操作步骤如下:首先,你需要反结账至上个月,确保上个月的账务数据完整。接着,反过账至上个月账套,确保凭证数据准确无误。

需要注意的是,如果需要取消的记账凭证涉及到跨月的情况,那么在取消审核之前还需要先执行反结账和反过账的操作。反结账是对已经生成的会计年度进行反结账处理,而反过账则是将已经过账的凭证重新变回未过账状态。只有执行了这两个步骤之后,才能够按照上述步骤进行取消审核操作。

在使用用友U8财务软件时,若需取消已审核的记账凭证,首先应当进入系统,点击“凭证查询”,定位到需要取消审核的具体凭证。接着,在菜单栏中找到并点击“取消审核”按钮,系统会提示确认操作,点击“确定”后,该凭证的审核状态将被撤销。值得注意的是,对于跨月的记账凭证,取消审核的操作步骤略有不同。

问题一:什么叫反结账,干嘛用的。简要概述下 反结账,就是在财务软件处理中,把已结帐的账务取消结账。一般是在发现已结账务存在错误的时候使用。

最新文章