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用友U8怎么核销? 1、双击【应收款管理】-【核销处理】-【手工核销】菜单,进入“核销条件”界面,填写核销条件。录入核销条件。选择供应商,单击确定,进入“单据核销”窗口...

用友U8怎么核销?

1、双击【应收款管理】-【核销处理】-【手工核销】菜单,进入“核销条件”界面,填写核销条件。录入核销条件。选择供应商,单击确定,进入“单据核销”窗口。在本次核算金额栏内填写金额保存即可。

2、在用友U8系统中处理委外二次核销流程时,遵循以下原则:若委外订单行对应的有未核销的出库单,而没有未核销的入库单,则需将未核销的材料出库单分摊至已核销的入库单上,进行二次材料的分摊与核销。

3、用友U8在以下情况下需要手工核销:业务特殊需求 当企业的业务操作具有特殊性,系统无法自动处理时,就需要手工核销。例如,某些复杂的业务流程或特殊的交易模式,系统预设的自动核销规则无法覆盖,这时就需要财务人员手动介入,进行手工核销以确保业务的准确性和财务的清晰性。

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