没用固定资产怎么结账
- 财务
- 2024-01-30
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用友t3固定资产没有固定资产怎么结账没有固定资产怎么结账? 1、如果固定资产模块启用了,但是一个资产都没有,无法结账,先取消模块启用,等有资产的时候再启用。2、没有固定...
用友t3固定资产没有固定资产怎么结账没有固定资产怎么结账?
1、如果固定资产模块启用了,但是一个资产都没有,无法结账,先取消模块启用,等有资产的时候再启用。
2、没有固定资产,但是估计你是启用了固定资产模块,所以系统需要结账。
3、方法有二 一是在固定资产下按单台设明细账,再建立自定义结转,把每台设备的月折旧额算好做成计提凭证模板,每月调用计提生成新的凭证 二是全部放在EXCEL表格里做成手工账就成了。
4、用友T3标准版,建账已启用固定资产模块,由于期初没有固定资产,下月就有了固定资产,当月不用做任何处理。固定资产入账规定是当月购买下月计提折旧,所以,下月有固定资产新增,下月做新增处理,折旧在下下个月计提。
5、没有卡片是不能计提折旧,也就是不能结账。所以只能取消启用固定资产模块。
6、已经录入过资产卡片就计提一下折旧再把固定资产做月末结账。没有卡片的话就只能把固定资产模块取消启用。
请问大家,未使用的固定资产可提取折旧吗?
1、闲置的固定资产是需要计提折旧的。根据企业会计准则的规定,尚未使用的固定资产,依然需要计提折旧,折旧金额计入管理费用。
2、会计上未使用的固定资产需要计提折旧,但是税法规定除房屋建筑物以外的,未使用的固定资产计提的折旧不允许税前扣除。
3、未使用的固定资产提折旧吗——不一定。要看是什么样的固定资产。
4、未投入使用的固定资产需要计提折旧。企业在具体计提折旧时,一般应按月提取折旧,当月增加的固定资产,当月不提折旧,从下月起计提折旧,当月减少的固定资产,当月照提折旧,从下月起不提折旧。
没有固定资产怎么在用友财务软件里做结账
1、如果固定资产模块启用了,但是一个资产都没有,无法结账,先取消模块启用,等有资产的时候再启用。
2、进入用友通→点总帐系统→点月末结帐→下一步→对账→(出现每月工作报告)下一步→结账。若结账后发现凭证有错,需返回修改时,只有取消结账、取消记账、取消审核、取消签字后,才能修改凭证。
3、要解决的话可以这样做:把固定资产模块的数据填充进去,然后进行计提折旧 结账,总账要结账就必须把启用的几个功能模块结账,才能结账的哈 这样挺麻烦的。我们之前是直接把总账系统里面的数据备份,然后重建帐套,然后导入数据。
4、固定资产这个原因可能是进入软件的日期有问题,从新确定日期在进入,要是还没有就是可能菜单栏丢失了,需要下载固定资产修复工具,进行修复即可。当然异常会有提示的,要是异常可以进行一场任务清理。
5、没有固定资产,但是估计你是启用了固定资产模块,所以系统需要结账。
固定资产折旧科目,长期不用,怎么处理
1、固定资产折旧科目,长期不用,处理:固定资产A仍然应当在会计账务中确认为固定资产。
2、固定资产折旧到期之后,若是继续使用,不需要做会计处理,在固定资产明细账中登记就可以。报废或是出售,走固定资产清理:处置的固定资产转入清理,进行合适处置损益。分录为:借:固定资产清理,累计折旧,贷:固定资产。
3、如果在年度内尚未办理竣工决算的,应当按照估计价值暂估入账,并计提折旧;待办理了竣工决算手续后,再按照实际成本调整原来的暂估价值,调整原已计提的折旧额,同时调整年初留存收益各项目。
4、固定资产折旧期限到期,处理方法如下:固定资产使用达到折旧年限时,若继续使用,不需进行财务处理,也不再计提折旧;如果不再使用,则转入固定资产清理进行报废清理。
5、企业对未使用、不需用的固定资产也应计提折旧,计提的折旧计入当期管理费用(不含更新改造和因大修理停用的固定资产);因更新改造和大修理而停用的固定资产计提的折旧根据受益原则计入相关成本费用。
6、固定资产折旧完之后,若是继续使用,不需要做会计处理,在固定资产明细账中登记就可以。若是报废,需要做以下账务处理:借:固定资产清理;累计折旧;贷:固定资产。
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