用友为什么结账不了
- 财务
- 2023-12-06
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用友U8软件里固定资产结账时提示“制单业务未完成,不能结账”,请问什么... 固定资产这个原因可能是进入软件的日期有问题,从新确定日期在进入,要是还没有就是可能菜单栏丢...
用友U8软件里固定资产结账时提示“制单业务未完成,不能结账”,请问什么...
固定资产这个原因可能是进入软件的日期有问题,从新确定日期在进入,要是还没有就是可能菜单栏丢失了,需要下载固定资产修复工具,进行修复即可。当然异常会有提示的,要是异常可以进行一场任务清理。
固定资产无法结账是因为固定资产原值与总账系统不平。本月新增了固定资产,直接在总账系统做凭证,导致固定资产原值与总账系统不平,不能结账,删除总账凭证,到固定资产做资产增加,并制单生成凭证.可正常结账。
不要在固定资产模块里做了增加,然后再到总账里手工输入借固定资产、贷银行存款这种凭证,而应该从固定资产里生成相关凭证(即制单)。
用友t3,不能结账怎么回事?
1、在使用用友通T3进行反结账操作时,首先需要确保进行操作的账号拥有反结账的权限,如果权限没有授权,则无法进行反结账操作。
2、而用友软件只有90天的试用期,存货等子系统在试用期结束后,则无法登陆,无法进行月末结账处理,总账系统在月结的工作检查的时候提示存货系统未结账,工作检查未通过。
3、用账套主管登录系统管理,点击账套 启用,将多余的模块取消即可。
4、开用友T3财务管理软件结账时出现未通过检查,可能是以下原因:一是借贷不平衡,如果是这个情况,你要检查你做账时是否有用错科目借贷方向,第二个原因是子模块还没结账,只有把所有的子模块都结完账才能到总账模块里结账。
5、如果没有修改,未审核的凭证是不能记账的,将会导致不能结账。还有种不能结账的原因是你是否已经启用除总账以外的其他模块,在其他模块没有结账之前总账也是不允许结账的。
用友中说损益类未结转余额为0的一级科目不能结账是怎么回事
造成这种问题的原因主要有:1)在生成损益结转凭证时,前面所有凭证未记账,因为结转时,需要从账上提取数据,如果未记账那么就无法转平;2)删除损益结转凭证后,先将前面所有凭证记账,然后再结转。
主要原因可能是总账和明细账对账不平、凭证未记账或其他系统启用后未结账等原因。如果是第一次结账的话,多数情况是启用了多余的模块, 如果启用了例如固定资产等模块,就要先结固定资产模块,总账才能结账。
显示的是本月损益类未结转为零的一级科目”。是因为系统中含有损益类科目的发生额未转到本年利润科目。
查看一下余额表,要从1级到末级的,看看损益类科目是不是还存在有余额的科目。
损益类科目期末无余额,系统显示“本月损益类未结转为零的一级科目 无”,说明您结帐正确。
用友t6各项工作完成不能结帐
原因总结下来有以下几点:上月总账没结账;本月有未记账的凭证;试算不平衡;别的系统还没结账。试算不平衡要从期初余额和凭证两个方向出发去检查。
第生成的凭证做下记账,记账后再结固定资产。第如果不行,就在固定资产 选项中,修改 对账不平也允许结账。
所以导致无法结账可能是新增或减少固定资产未转凭证,或转凭证科目或金额不正确(手工修改过)。 计提折旧未转凭证,或转凭证科目或金额不正确(手工修改过)。或者是在账务模块手工填制过涉及固定资产科目的凭证。
影响总账结账的因素一般有:有未结账的模块;有未处理完的总账业务;对账不平。等 打开总账的结账功能,执行下一步一下步,系统会出一个检查报告,报告中会列明有哪些工作未完成。
如果你不需要做凭证,就可以进批量制单里把那些记录删除就行了;如果你以后都不需要在固定资产模块里做凭证,就可以把固定资产模块中设置--选项中的月末结账前一定要完成制单登帐业务的勾取掉就OK,以后就不用制单了。
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