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T6如何汇总多张凭证

T6如何汇总多张凭证

用友T6记账流程 【总账系统反结账】财务会计总账期末结账选择反结月份Shift+Ctrl+F6输入密码确认即可。)【总账系统反结账】财务会计→总账→期末→结账→选择反结...

用友T6记账流程

【总账系统反结账】财务会计总账期末结账选择反结月份Shift+Ctrl+F6输入密码确认即可。

)【总账系统反结账】财务会计→总账→期末→结账→选择反结月份→Shift+Ctrl+F6→输入密码确认即可。2)【总账系统恢复记账】财务会计→总账→期末→对账→Ctrl+H+H→凭证→恢复记账前状态。

下面是我为大家带来的用友财务软件的做账流程的知识,欢迎阅读。

填制凭证-换人登陆审核-记账-转账生成-换人登陆审核-再记账-出报表和帐表-结账 含义:记账程序是指根据记账凭证登记账簿的程序。

首先用账套主管登录用友通T3软件,依次点击“总账”-“期末”-“对账”菜单,在对账的界面同时按下ctrl+h两个键,会弹出以下界面。点击“确定”之后,再依次点击“总账”-“恢复记账前状态”菜单。

用友T6总账已结帐,如何反结帐、反记帐、反审核凭证

反结帐在总账-期末-结帐界面按ctrl+shift+F6;恢复记帐在总账-期末-对帐界面按ctrl+H激活恢复记帐功能,然后在总账-凭证-恢复记帐前状态菜单,从这可以恢复计帐;在审核凭证界面可以取消审核审核-取消审核。

用友T3总账已结账,进行反结账、反记帐、反审核凭证操作步骤如下:登陆用友T3,进入账套。点击“总账系统”进入页面。点击“月末结账”,进入结账的页面。

第一步,进入软件,依次单击“总账”--“期末”--“对账”选项,见下图,转到下面的步骤。第二步,执行完上面的操作之后,将显示以下界面,见下图,转到下面的步骤。

问题五:用友T3如何反记帐、反结帐、反审核 在总账――凭证――恢复记账前状态。 反结账:在结账界面,选定要进行反结账的月份,按ctrl+shift+f6 反审核:审核操作员在审核凭证中选定需要取消审核的凭证,按取消审核。

用友财务软件T6如何反记账,反结账

1、首先用账套主管登录用友通T3软件,依次点击“总账”-“期末”-“对账”菜单,在对账的界面同时按下ctrl+h两个键,会弹出以下界面。点击“确定”之后,再依次点击“总账”-“恢复记账前状态”菜单。

2、反结账操作方法:打开软件后,直接同时按Ctrl+F12,如果没有设置口令,直接点击“完成”即可。反过账操作方法:同时按下Ctrl+F11,出现反过账界面。

3、第一步:反结账 进入软件,打开总账系统模块,依次点击总账——期末——结账。在弹出的窗口中,选择要取消结账的最后一个结账月份,按Ctrl+Shift+F6组合键,再输入帐套主管的口令即可。

怎么编制汇总原始凭证

问题一:“ 编制汇总原始凭证”是什么意思? 比如说你有十张公交车票的话,你贴上票以后,再用一张白纸写上‘公交车票共十张共十元’之类的,就可以称这为汇总原始凭证了。

填写记账凭证汇总表的日期、编号和会计科目名称。汇总表的编号一般按年顺序编列,汇总表上会计科目名称的排列与总账科目的序号保持一致。将需要汇总的记账凭证,按照相同的会计科目名称进行归类。

给原始凭证分类;↓填制会计凭证;↓登记会计账簿↓记账凭证汇总↓记总账↓对账结账↓编制会计报表下面我按顺序讲啊:给原始凭证分类首先,拿来原始凭证后,要检查是否合乎入账手续。

制作记账凭证的流程如下:根据原始凭证编制汇总原始凭证。根据原始凭证或汇总原始凭证,编制记账凭证。根据收款凭证、付款凭证逐笔登记现金日记账和银行存款日记账。

填制方法:汇总原始凭证是有关责任者根据经济管理的需要定期编制的。现以“发料凭证汇总表”为例说明汇总原始凭证的编制方法。

会计凭证怎么做会计凭证需要根据每一张原始凭证进行填制,或根据若干张同类原始凭证汇总编制,也可以根据原始凭证汇总表填制。但不得将不同内容和类别的原始凭证汇总填制在一张记账凭证上。

用友T6,总账模块和应付模块对不起来账,有些应在应付里做的凭证在总账...

1、因为如果使用受控于[应付系统],就不能在总账中使用应付账款这个科目,要在应付账款模块中处理相关业务。解决方法:如果软件有应收应付模块那这张凭证需要去应收下面完成。

2、如果是使用了固定资产模块,要修改固定资产凭证,需要在固定资产模块下进行修改,不能在总账模块修改,直接在固定资产修改。

3、本月是否还有凭证没审核则不能记账。结账应用技巧 当出现以下情况时,总账不能结账:本月有未记账的凭证(即使该凭证已经作废)。总账和明细账对账不平(总账与辅助明细账对账不平没有影响)。

4、如图,我在上月采购入库单暂估记账做了一笔分录,借:库存商品 贷:应付暂估。这月发票回来了,我在应付管理发票制单那又做了一笔分示。借:库存商品 应交税金 货:应付账款。

5、生成的就是什么样,如果不合要求,可重新设置,或在应付款管理的凭证查询中删除指定凭证。如果是使用了固定资产模块,要修改固定资产凭证,需要在固定资产模块下进行修改,不能在总账模块修改,直接在固定资产修改。

6、你在存货核算里凭证列表里把所有的月份都选上,就会出来那张凭证的。

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